1. <wbr id="oxnyp"><pre id="oxnyp"></pre></wbr>
      <wbr id="oxnyp"></wbr>
      1. <table id="oxnyp"><th id="oxnyp"></th></table>
          <form id="oxnyp"></form><sub id="oxnyp"><code id="oxnyp"></code></sub>
          <wbr id="oxnyp"><tr id="oxnyp"><p id="oxnyp"></p></tr></wbr>
        1. 當前位置:網站首頁
        2. > 政務公開 > 政府信息公開 > 部門信息公開 > 區住建局 > 財政預決算
        3. 索引號: 11330702002599109Y/2021-02497 發布機構: 辦公室
          發文日期: 2021-03-12 15:54:47 公開方式: 主動公開

          婺城區環境衛生服務中心2021年部門預算

          日期:2021-03-12 15:54:47    來源:辦公室    瀏覽量:

          分享:
          字號:        

          婺城區環境衛生服務中心2021年部門預算

           

          一、婺城區環境衛生服務中心概況

          (一)主要職能

          1.履行城市環境衛生監督;

          2.履行城市環境衛生作業管理職能;

          3.履行設備維護職能。

          (二)單位機構設置情況

          屬婺城區住建局下屬全額撥款事業單位。

          二、婺城區環境衛生服務中心2021年單位預算安排情況說明
            (一)關于婺城區環境衛生服務中心2021年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,婺城區環境衛生服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。婺城區環境衛生服務中心2021年收支總預算1309.07萬元。

          (二)關于婺城區環境衛生服務中心2021年收入預算情況說明

          婺城區環境衛生服務中心2021年收入預算1309.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入700.07萬元,占53.48%;政府性基金收入609萬元,占46.52%  

          (三)關于婺城區環境衛生服務中心2021年支出預算情況說明
            婺城區環境衛生服務中心2021年支出預算1309.07萬元。

          1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出62.71萬元、衛生健康支出28.45萬元、城鄉社區支出1163.26萬元、住房保障支出54.66萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出612.08萬元,占46.76%;日常公用支出87.99萬元,占6.72%;項目支出609萬元,占46.52%

          (四)關于婺城區環境衛生服務中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

          婺城區環境衛生服務中心2021年財政撥款收支總預算1309.07萬元。收入包括:一般公共預算700.07萬元、政府性基金609萬元;支出包括:社會保障和就業支出62.71萬元、衛生健康支出28.45萬元、城鄉社區支出1163.26萬元、住房保障支出54.66萬元。

          (五)關于婺城區環境衛生服務中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          婺城區環境衛生服務中心2021年一般公共預算當年撥款700.07萬元,比2020年執行數減少738.09萬元,主要是因為2020年執行數中有925.49萬是一般公共預算項目支出,2021年一般公共預算中無項目支出。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況。

          社會保障和就業(類)支出62.71萬元,占8.96%;衛生健康(類)支出28.45萬元,占4.06%;城鄉社區(類)支出554.26萬元,占79.17%;住房保障(類)支出54.66萬元,占7.81%

           3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)0.64萬元,主要用于退休人員活動費。

          2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)41.38萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

          3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)20.69萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

          4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)28.45萬元,主要用于事業單位醫療保險繳費。

          5)城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)554.26萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出、辦公費、水電費、委托業務費、工會經費、福利費、生活補助等。

          6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)54.66萬元,主要用于事業單位住房公積金繳費。

          (六)關于婺城區環境衛生服務中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

          婺城區環境衛生服務中心2021年一般公共預算基本支出700.07萬元,其中:

          人員經費612.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

          公用經費87.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

          (七)關于婺城區環境衛生服務中心2021年政府性基金預算支出情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

          婺城區環境衛生服務中心2021年政府性基金預算當年撥款609萬元,比2020年執行數減少71.61萬元,主要是因為2021年環衛市場化運行,聘用人員工作經費等專項經費預算有較大減少。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

          城市建設支出609萬元,占100%

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

          城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)609萬元,主要用于作業車輛專項經費、聘用人員專項工作經費、環衛日常維護及提檔經費。

          (八)關于婺城區環境衛生服務中心2021“三公”經費預算情況說明

          1. 婺城區環境衛生服務中心2020年與2021年無安排因公出國(境)費用。

          2. 婺城區環境衛生服務中心2020年與2021年無安排公務接待費。

          3. 婺城區環境衛生服務中心2020年與2021年無安排公務用車購置及運行維護費。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          無。

          2.政府采購情況

          2021婺城區環境衛生服務中心政府采購預算總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截至20201231日,婺城區環境衛生服務中心共有車輛159輛特種專業技術用車。無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。 

          2021年部門預算安排購置1輛特種專業技術用車,2021年部門預算未安排購置單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

              4.績效目標設置情況

          2021婺城區環境衛生服務中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,婺城區環境衛生服務中心預算財政撥款重點項目0個。

          三、名詞解釋

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

          7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

          環衛中心預算公開.xls

          Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 四虎影视免费永久在线观看,特黄特色的大片观看免费视频,2020国自产拍精品网站不卡,亚洲噜噜影院在线播放 网站地图